中信證券股份有限公司關于深圳市華陽國際工程設計股份有限公司《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》的核查意見
中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)作為深圳市華陽國際工程設計股份有限公司(以下簡稱“華陽國際”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并上市及持續(xù)督導的保薦機構(gòu),根據(jù)深圳證券交易所《關于開展“加強中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實”專項活動的通知》(以下簡稱“深交所通知”)要求,并結(jié)合中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定,對公司出具的《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》進行了審慎核查深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引,具體情況如下:
一、本次核查的有關情況
華陽國際對照深圳證券交易所有關內(nèi)部控制的相關規(guī)則深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引,依據(jù)公司實際情況,認真核查了公司組織機構(gòu)建設情況、內(nèi)部控制制度建設情況、內(nèi)部審計部門和審計委員會工作情況,并重點對信息披露的內(nèi)部控制、內(nèi)幕交易的內(nèi)部控制、募集資金管理的內(nèi)部控制、關聯(lián)交易的內(nèi)部控制、對外擔保的內(nèi)部控制、重大投資的內(nèi)部控制等事項進行了自查。根據(jù)自查結(jié)果,公司填寫了《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》。
保薦機構(gòu)通過與公司董事、監(jiān)事、高管、財務部、內(nèi)部審計中心等部門的溝通交流,取得了相關的信息資料;查閱了公司內(nèi)部控制制度、三會決議及會議記錄、審計委員會的會議記錄和報告、審計中心的工作計劃和報告、以及各項業(yè)務和管理規(guī)章制度;查閱了公司出具的《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》并進行了逐項核查。
二、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,中信證券認為:華陽國際的法人治理結(jié)構(gòu)較為健全,現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度和執(zhí)行情況符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求;公司在所有重大方面保持了與生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務管理相關的有效內(nèi)部控制。華陽國際填寫的《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》嚴格按照深圳證券交易所的相關規(guī)定和要求填寫,真實、客觀地反映了華陽國際對深圳證券交易所有關內(nèi)部控制的相關規(guī)則的落實情況。保薦機構(gòu)對該《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》無異議。
保薦代表人:孔少鋒張新
中信證券股份有限公司
年月日
SourcePh">
更多財稅咨詢、上市輔導、財務培訓請關注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來源:部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng),無法核實真實出處。由理臣咨詢整理發(fā)布,如有侵權請聯(lián)系刪除處理。