[公告]奇信股份:安信證券股份有限公司關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的核查意見
時間:2018年04月24日 01:02:02 中財網(wǎng)
安信證券股份有限公司
關(guān)于深圳市奇信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的核查意見
安信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)作為深圳市奇信建設(shè)集團(tuán)
股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)
《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等有關(guān)規(guī)定,核查了公司內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況,對其填制的
《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》進(jìn)行了核查并發(fā)表獨(dú)立意見,具體情況如下:
一、公司內(nèi)部控制規(guī)則落實的自查情況
公司對照深圳證券交易所有關(guān)內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)則,依據(jù)實際情況,認(rèn)真核
查了其組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、內(nèi)部審計部門和審計委員會
工作情況及內(nèi)部控制的檢查和披露情況,并重點(diǎn)對信息披露的內(nèi)部控制、內(nèi)幕交
易的內(nèi)部控制、募集資金管理的內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制、對外擔(dān)保的內(nèi)
部控制、重大投資的內(nèi)部控制等事項進(jìn)行了自查。根據(jù)自查結(jié)果,填寫了《內(nèi)部
控制規(guī)則落實自查表》。
二、保薦機(jī)構(gòu)的核查措施及核查意見
保薦機(jī)構(gòu)通過查閱公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會各專門委員會會
議的相關(guān)資料,查閱公司章程、三會議事規(guī)則、其他相關(guān)內(nèi)部控制制度以及各項
業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度,與公司相關(guān)人員溝通交流等方式,結(jié)合《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,對公
司填寫的《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》進(jìn)行了逐項核查。
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司已按照深圳證券交易所的有關(guān)要求對2017年
度內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況進(jìn)行了自查深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引,并填寫了《內(nèi)部控制規(guī)則落實自
查表》;公司填寫的《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》真實、準(zhǔn)確、完整的反映了其
對深圳證券交易所有關(guān)內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)則的落實情況。保薦機(jī)構(gòu)對該自查表無
異議。
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