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財稅相關問題答疑記錄(二十二)


Q:老師,一般納稅人公司,老板掛賬其他應付款今年期末數(shù)80多萬,是好幾年的累計數(shù),請問現(xiàn)在怎么解決這筆款?公司之前找的是代賬公司做的賬

A:原路把資金走一次,把其他應付沖掉。


Q:不好意思,我沒描述清楚。A在B(小的私人企業(yè))公司上班,每個月5萬的工資,B公司有給A交社保公積金。A覺得每個月扣個稅太多了,想注冊一個個體戶,做核定征收,以后就B給A發(fā)工資,就相當于給A的個體執(zhí)照結款,這個額度以內(nèi)就是免稅的。A可以給B開發(fā)票(有需要的話。)這樣操作可以嗎?

A:符合商業(yè)實質就沒問題。


Q:老師,現(xiàn)在公司對公賬戶上實際金額比賬上金額大,怎么合理的方法把錢轉出來呢?

A:錢轉出來本身跟稅務沒關系,只有分紅或認定分紅才需要交個人所得稅。


Q:請問老師,購銷合同印花稅的計稅依據(jù)是簽訂正式購銷合同的金額,還是包含未簽合同的金額,按照全部的銷售總額計稅。

A:合同包括口頭合同,印花稅交繳各地政策差異較大。


Q:老師,您好!我們公司是分公司,客戶要求總公司開發(fā)票給他們,開票金額是25894元,我們再開發(fā)票給總公司,總公司扣開票稅點6.8%,我們開票給總公司變成了24133元,我們是按24133做收入,這之間稅點差額啊需要做處理啊

A:業(yè)務是誰的就應該誰開票,收回重開。


Q:老師你好,我們公司有很久以前預留的問題,應付職工薪酬計提多和計提了,以前會計沒有做沖減,導致應付職工薪酬余額好大,我還怎么調(diào)整賬呢?老師

A:1、現(xiàn)在可以少計提一些,慢慢把余額降下來,這種方法有風險,因為前面虛增資本了

2、計入以前年度損益調(diào)整,補交企業(yè)所得稅,這是合法處理方式。


Q:老師新公司注冊下來是不是要法人先登錄手機上的自然人稅務局和電子稅務局APP上先實名認證,認證后就可以直接在電腦端的電子稅務局登錄了嗎,電腦上登錄后需不需要綁定呢

A:法人先做實名認證,然后才能做其他操作。


Q:你好老師,個體戶核定征收的,沒有進項票,只有銷項票,該怎么辦?

A:如果按收入核定的,就是按收入交稅的,沒成本費用票沒關系。


Q:老師 怎樣區(qū)分財政補助的兩種情況 每種帳務處理務是怎樣

A:看補助的政府文件


Q:你好老師,我想咨詢一下,我公司是賣肥料的,供應商開給我們的進項發(fā)票是籠統(tǒng)的復合肥每噸的單價,而實際銷售的商品是幾種不同規(guī)格含量不同進價的肥料,這樣的票成本能不能稅前扣除,還是說供應商要按不同含量的肥料開不同進價給我們,謝謝

A:這樣開票會有問題,最好讓對方按實際品名開票。


 




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